Faktúra č. DFB/18/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: BESNA s.r.o - za lyžiarsky kurz
  • Dátum doručenia: 26.02.2018
  • Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť