Faktúra č. DFB/17/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: Expres Print - Peter Palša - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 05.04.2017
  • Celková hodnota: 38,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť