Faktúra č. DFB/16/0313

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: Progips Prešov s.r.o - za opravu
  • Dátum doručenia: 11.10.2016
  • Celková hodnota: 3 149,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť