Faktúra č. DFB/16/0225

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: Progips Prešov s.r.o - za opravu podláh
  • Dátum doručenia: 15.07.2016
  • Celková hodnota: 20 070,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05/07/16
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť