Faktúra č. DFB/15/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Freprint - Varga - za dodaný materiál
  • Dátum doručenia: 04.06.2015
  • Celková hodnota: 56,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť