Faktúra č. DFB/14/0418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0418
  • Popis fakturovaného plnenia: Freprint - Varga - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 08.12.2014
  • Celková hodnota: 149,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť