Faktúra č. DFB/14/0332

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0332
  • Popis fakturovaného plnenia: Freprint - Varga - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 30.09.2014
  • Celková hodnota: 50,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2014
  • Poznámka:
Tlačiť