Faktúra č. DFB/14/0273

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0273
  • Popis fakturovaného plnenia: Freprint - Varga - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 14.08.2014
  • Celková hodnota: 755,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť