Faktúra č. DFB/14/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovenský plynárenský preimysel - vrátenie preplatku za plyn
  • Dátum doručenia: 10.04.2014
  • Celková hodnota: -1 057,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť