Faktúra č. DFB/14/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovenský plynárenský preimysel - za plyn- vrátenie preplatku
  • Dátum doručenia: 12.03.2014
  • Celková hodnota: -938,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť