Faktúra č. DFB/14/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: Freprint - Varga - za opravu výpočtovej techniky
  • Dátum doručenia: 18.02.2014
  • Celková hodnota: 249,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť