Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0436 eSoft s.r.o. - za proxia live servics 10-12/ 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 eSoft s.r.o. 36051799 123,00 € 01.01.2024 08.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0437 KEN-EX, spol. s.r.o. - za prenájom ľadovej plochy v mesiaci december v PWG Aréne Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 KEN-EX, spol.s.r.o 36454672 1,65 € 02.01.2024 08.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0001 Asseco Solutions, a.s. - za RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0442 Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Ticket Service, s.r.o. 52005551 8,08 € 04.01.2024 08.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0438 RICOH Slovakia s.r.o. - za zhotovenie kópii Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 78,10 € 04.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0439 Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 23,93 € 04.01.2024 11.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0441 Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Základná škola Mirka Nešpora 37877216 75,00 € 05.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0440 Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Základná škola Mirka Nešpora 37877216 15,00 € 05.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0003 Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 906,57 € 08.01.2024 08.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0002 Asseco Solutions, a.s - za SPIN - RAP na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0443 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. - za poskytnuté služby Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 DOXX - Stravné lístky 36391000 16,17 € 08.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0002 EKVIA s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 EKVIA, s.r.o. 31426085 563,76 € 09.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0001 CVDS spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CVDS spol. s r.o. 36294934 439,01 € 09.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0003 MI holding s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MI holding s.r.o. 51745020 223,08 € 10.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/23/0131 ESPIK Group s.r.o. - za kuchynský odpad Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ESPIK Group s.r.o. 46754768 51,30 € 10.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0005 APL plus, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 APL plus, s.r.o. 36492604 270,94 € 10.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0004 ROKO, s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 272,64 € 10.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0008 KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 141,75 € 10.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0007 CVDS spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CVDS spol. s r.o. 36294934 505,56 € 10.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0006 CVDS spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CVDS spol. s r.o. 36294934 46,07 € 10.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0004 Slovenská živnostenská komora - za členský príspevok na rok 2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 10.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0005 Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0006 Fifty-Fifty, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 10,75 € 11.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0009 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. 50239473 238,67 € 11.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0007 ŠEVT a.s. - za eTlačivá Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ŠEVT a.s 31331131 300,00 € 12.01.2024 12.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0011 MI holdin s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MI holding s.r.o. 51745020 100,81 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0012 Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Agro Branisko s.r.o 46763538 32,22 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0008 Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0010 KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 193,86 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0446 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 86,82 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »