DFB/23/0436 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 10-12/ 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
123,00 € |
01.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0437 |
KEN-EX, spol. s.r.o. - za prenájom ľadovej plochy v mesiaci december v PWG Aréne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
KEN-EX, spol.s.r.o |
36454672 |
|
1,65 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0438 |
RICOH Slovakia s.r.o. - za zhotovenie kópii |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
78,10 € |
04.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0439 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
23,93 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0440 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
15,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0441 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
75,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0442 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
8,08 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0443 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
16,17 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0444 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0445 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
39,95 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0446 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
86,82 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0447 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
7 245,98 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0448 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn - nedoplatok za rok 2023 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
8 162,54 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0001 |
Asseco Solutions, a.s. - za RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0002 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - RAP na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0003 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
906,57 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0004 |
Slovenská živnostenská komora - za členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0005 |
Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0006 |
Fifty-Fifty, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
10,75 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0007 |
ŠEVT a.s. - za eTlačivá |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ŠEVT a.s |
31331131 |
|
300,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0008 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0009 |
Miroslav Eliáš - za serv.prehliadku |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Miroslav Eliáš |
41544757 |
|
240,00 € |
14.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0010 |
PcWorms, s.r.o. - za tonery |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
148,51 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0011 |
INTRIÉR INVEST, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
91,50 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0012 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
437,60 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0013 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0014 |
CANASIS s.r.o. - za prípravu VO pre obstaranie zákazky na nákup automobilu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CANASIS s.r.o |
50079719 |
|
200,00 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0015 |
HygArt s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HygArt s.r.o |
51447878 |
|
797,33 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0016 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
499,30 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0017 |
REGIOPRESS, s.r.o. - za inzerciu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
108,00 € |
24.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |