Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/26/0002 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 9,82 € 15.01.2026 23.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0006 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 55,02 € 15.01.2026 23.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0005 MILK-AGRO, spol s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 333,35 € 15.01.2026 23.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0004 ROKO s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 298,12 € 15.01.2026 23.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0015 EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Eurogastrop, s.r.o., 44137761 95,94 € 15.01.2026 23.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0480 Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 12/2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 33,59 € 15.01.2026 23.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/26/0001 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 224,83 € 13.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0002 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 97,20 € 13.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0012 CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 01/2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CUBS plus, s.r.o 46943404 47,97 € 13.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0013 CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CUBS plus, s.r.o 46943404 35,67 € 13.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0009 Martina Tabačková - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Martina Tabačková 40150798 599,30 € 12.01.2026 14.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0001 ROKO s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 69,25 € 12.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0474 Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 4 Q 2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Technické služby mesta Prešov 31718914 303,39 € 12.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0011 Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 1/2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 220,50 € 12.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0477 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 60,27 € 12.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0478 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 108,04 € 12.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0479 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 43,71 € 12.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0470 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn - nedoplatok Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 6 019,89 € 09.01.2026 14.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0008 Krídla s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 836,41 € 09.01.2026 14.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0005 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - za EduPage eGovernment modul Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 309,00 € 09.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0007 INTRIÉR INVEST, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 41,71 € 09.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0472 ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ESPIK Group s.r.o. 46754768 84,05 € 09.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0004 Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.01.2026 do 31.03.2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 09.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0006 Basmont s.r.o. za servis výťahu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Basmont s. r. o 48190608 177,12 € 09.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0002 Asseco Solutions, a.s. - za RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 33,07 € 08.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0003 Asseco Solutions, a.s - za SPIN - RAP na rok 2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 988,62 € 08.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0001 ID.EST, s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.1.2026 do 31.03.2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 08.01.2026 18.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0010 Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 123,78 € 07.01.2026 13.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0469 Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 11/2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 33,59 € 05.01.2026 14.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7