Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0183 Torreol, s.r.o. - za plyn Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Torreol, s. r. o. 51127989 1 062,17 € 12.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0152 EKVIA s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 EKVIA, s.r.o. 31426085 114,91 € 12.05.2026 14.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0180 Asociácia stredných odborných škol Slovenska - za členský príspevok ASOŠS na rok 2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 12.05.2026 14.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0181 Satori Home, s.r.o. - za opravu návlekov na stoličky Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Satori Home, s. r. o. 46670513 201,59 € 12.05.2026 14.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0182 Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.05.2026 do 30.06.2026 - vrátenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 -264,55 € 12.05.2026 15.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0178 Martina Tabačková - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Martina Tabačková 40150798 698,40 € 11.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0148 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 59,85 € 11.05.2026 13.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/26/0048 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 130,18 € 11.05.2026 13.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0149 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 28,27 € 11.05.2026 13.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/26/0049 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 322,64 € 11.05.2026 13.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0150 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 30,07 € 11.05.2026 13.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0151 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 466,21 € 11.05.2026 13.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/26/0050 ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ESPIK Group s.r.o. 46754768 113,87 € 11.05.2026 13.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFK/26/0003 EL PRO KAN, s.r.o. - za vypracovanie projektu OEZ - NN prípojka Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 EL PRO KAN, s. r. o. 44104944 1 168,50 € 11.05.2026 28.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0177 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 815,00 € 07.05.2026 08.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0176 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 771,04 € 07.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0147 CVDS spol. s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CVDS spol. s r.o. 36294934 629,15 € 07.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0174 HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Haus Seman, s.r.o. 36477630 163,70 € 07.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0175 TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 70,85 € 07.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0179 SUKA DIGITAL, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 SUKA DIGITAL, s.r.o. 52191443 274,00 € 07.05.2026 13.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0166 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 996,52 € 06.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0146 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 162,35 € 06.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0145 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 201,10 € 06.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0167 CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CUBS plus, s.r.o 46943404 35,67 € 06.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0168 CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 05/2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CUBS plus, s.r.o 46943404 47,97 € 06.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0169 Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 5/2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 220,50 € 06.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0170 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 60,27 € 06.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0171 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 50,81 € 06.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0172 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 108,25 € 06.05.2026 12.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0173 Up Déjeuner s.r.o. - za stravné lístky, poskytnuté služby Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 172,64 € 06.05.2026 14.05.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »