DFB/25/0116 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
392,70 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0113 |
Araicoma Systms, s.r.o. - za MAGMA HCM systémová podpora - 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0117 |
Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.4.2025 do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0111 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
1 283,35 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0109 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0110 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 1-3/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
138,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0027 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,75 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0104 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
133,08 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0108 |
Škola v prírode Detský raj - za poradu riaditeľov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0103 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
66,57 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0107 |
LASER - SK, spol.s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
257,58 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0105 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
19,52 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0106 |
Škola.sk, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
500,00 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0102 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
213,28 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0026 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
9,33 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0101 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
149,71 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0102 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 868,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0103 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
889,15 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0104 |
TOMKAT s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
153,32 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0100 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
240,39 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0025 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
108,35 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0101 |
Škola.sk, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
7 527,60 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0024 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,66 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0099 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
333,55 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0100 |
LUX Prešov, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
244,52 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0099 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0098 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
109,69 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0093 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
132,69 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0022 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
297,49 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0023 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
348,71 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |