Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0271 Športom k radosti - za správu areálu 7/2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Športom k radosti Beachclub Prešov 50550918 200,00 € 08.08.2025 15.08.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0270 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 868,00 € 07.08.2025 08.08.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0269 Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 8/2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 217,00 € 06.08.2025 09.08.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0268 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4 510,00 € 04.08.2025 09.08.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0267 3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 3Fin s.r.o. 44701217 110,70 € 31.07.2025 04.08.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0266 Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,08 € 29.07.2025 01.08.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0265 ŠEVT a.s. - za tlačiva Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ŠEVT a.s 31331131 37,40 € 22.07.2025 23.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0263 MP Profit PB, s.r.o. - za verejné obstarávanie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 615,00 € 22.07.2025 24.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0264 TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/ Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 69,42 € 22.07.2025 25.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFK/25/0006 GART sk s.r.o. - za debariezáciu SOŠ gastronómie a služieb Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 GART sk s.r.o. 46633324 161 176,38 € 21.07.2025 14.08.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFK/25/0005 Michal Dzugas - DO-mi-STAV - za stavebný dozor Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 660,00 € 21.07.2025 14.08.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0261 Krídla s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 319,32 € 17.07.2025 22.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0259 Športom k radosti - za správu areálu 6/2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Športom k radosti Beachclub Prešov 50550918 200,00 € 17.07.2025 22.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0262 HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Haus Seman, s.r.o. 36477630 25,98 € 17.07.2025 22.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0260 preskoly.sk.s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 preskoly.sk s.r.o. 51692881 6 282,60 € 17.07.2025 22.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0258 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 611,57 € 14.07.2025 18.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0257 XLSK s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 707,71 € 11.07.2025 12.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0256 Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 2 Q 2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Technické služby mesta Prešov 31718914 342,65 € 11.07.2025 18.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0252 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - za čítačka čipových príveskov - dochádzka Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 160,00 € 09.07.2025 12.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0254 AUTOSERVIS MR, s.r.o. - za opravu VW Cady Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 AUTOSERVIS MR, s.r.o. 50402021 110,70 € 09.07.2025 12.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0251 Martina Tabačková - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Martina Tabačková 40150798 691,90 € 09.07.2025 12.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0253 CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 07/2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CUBS plus, s.r.o 46943404 35,67 € 09.07.2025 12.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0255 Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 6/2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348 33,59 € 09.07.2025 18.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0249 ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ESPIK Group s.r.o. 46754768 103,32 € 08.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFK/25/0003 Vladimír Kručay - za spracovanie protipožiarného zabezpečenia stavby - kuchyňa SOP -SEN Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Vladimír Kručay 44653191 100,00 € 08.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFK/25/0004 Vladimír Kručay - za projekčné práce zabezpečenia stavby - kuchyňa SOP -SEN Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 A - club, s.r.o. 36815195 4 489,50 € 08.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0250 CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 07/2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CUBS plus, s.r.o 46943404 47,97 € 08.07.2025 12.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0234 ŠEVT a.s. - za triedny výkaz Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ŠEVT a.s 31331131 37,00 € 07.07.2025 08.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0248 Spojená škola - za dodané obedy Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 149,80 € 07.07.2025 08.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0227 Up Déjeuner s.r.o. - za poskytnuté služby Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 11,07 € 07.07.2025 10.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra