DFSJ/25/0059 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
168,24 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0214 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
200,49 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0216 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
97,04 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0217 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
540,84 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0218 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
33,87 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0233 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
384,87 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0237 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
241,42 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0247 |
IWC servis s.r.o. - za pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IWC Servis s.r.o. |
44379871 |
|
217,96 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0238 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0246 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
1 535,06 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0241 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0242 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 7/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0231 |
Araicoma Systms, s.r.o. - za MAGMA HCM systémová podpora - 01.04.2025 - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0240 |
Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.7.2025 do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0232 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 3-6/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
150,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0243 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0244 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
44,31 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0245 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,77 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0229 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20,80 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0230 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
8,17 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0225 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 868,00 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0224 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0212 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
39,41 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0213 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
81,47 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0226 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
736,80 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0211 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
71,64 € |
19.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0055 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
4,37 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0056 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
254,18 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0208 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
62,99 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0209 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
811,40 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |