Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/25/0059 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 168,24 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0214 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 200,49 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0216 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 97,04 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0217 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 540,84 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0218 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 33,87 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0233 EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Eurogastrop, s.r.o., 44137761 384,87 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0237 HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Haus Seman, s.r.o. 36477630 241,42 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0247 IWC servis s.r.o. - za pranie a žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 IWC Servis s.r.o. 44379871 217,96 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0238 Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.07.2025 do 30.09.2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0246 PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 PVS Computer, s.r.o. 36475874 1 535,06 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0241 3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 3Fin s.r.o. 44701217 110,70 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0242 Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 7/2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 259,00 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0231 Araicoma Systms, s.r.o. - za MAGMA HCM systémová podpora - 01.04.2025 - 30.06.2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0240 Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.7.2025 do 30.09.2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0232 eSoft s.r.o. - za proxia live servics 3-6/2025 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 eSoft s.r.o. 36051799 150,00 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0243 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 60,27 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0244 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 44,31 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0245 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 108,77 € 07.07.2025 11.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0229 Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Ticket Service, s.r.o. 52005551 20,80 € 07.07.2025 12.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0230 Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Ticket Service, s.r.o. 52005551 8,17 € 07.07.2025 12.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0225 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 868,00 € 20.06.2025 21.06.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0224 Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,08 € 20.06.2025 10.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0212 ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 39,41 € 20.06.2025 10.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0213 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 81,47 € 20.06.2025 10.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0226 Martina Tabačková - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Martina Tabačková 40150798 736,80 € 20.06.2025 10.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0211 EKVIA s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 EKVIA, s.r.o. 31426085 71,64 € 19.06.2025 10.07.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/25/0055 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 4,37 € 18.06.2025 21.06.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/25/0056 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 254,18 € 18.06.2025 21.06.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0208 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 62,99 € 18.06.2025 21.06.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0209 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 811,40 € 18.06.2025 21.06.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »