DFB/24/0112 |
CUBS plus, s.r.o - za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0107 |
Škola v prírode Detský raj - za poradu riaditeľov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0114 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0108 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
406,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0116 |
Araicoma Systms, s.r.o. - za MAGMA HCM systémová podpora - 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0113 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 1-3/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
138,00 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0118 |
StavStar s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
|
45 188,41 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFK/24/0002 |
TOLUTI s.r.o. - za projektovú dokumentáciu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOLUTI s.r.o. |
46737332 |
|
1 100,00 € |
27.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0119 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
134,28 € |
27.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0118 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
80,56 € |
27.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFK/24/0003 |
STAVOPROJEKT, s.r.o. - za aktualizáciu rozpočtu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
STAVOPROJEKT, s.r.o. |
31705286 |
|
540,00 € |
27.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0105 |
Winks s.r.o. - za vypracovanie energetického certifikátu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Winks s. r. o. |
45243956 |
|
3 600,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0116 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
420,42 € |
26.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0117 |
Hossa family, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
49,43 € |
26.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0104 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - za prenájom bufetu za obdobie od 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
469,00 € |
26.03.2024 |
|
|
14.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0102 |
Pepita Group Zrt. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Pepita Group Zrt. |
27124253 |
|
34,50 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0115 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
77,81 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0035 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
2,09 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0103 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
429,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0101 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
68,48 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0113 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
251,63 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0034 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
121,27 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0114 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
151,84 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
TOMKAT s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
20,71 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0099 |
CUBS plus, s.r.o. - za školenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
108,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0112 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
235,98 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0098 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
309,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0097 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0032 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
218,79 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0110 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
231,62 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |