| DFB/26/0189 |
LOD s.r.o. - za zhotovenie edukačných videozáznamov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LOD s. r. o. |
52296954 |
|
2 800,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
LOD s.r.o. - za komplexná zvukovú technickú podporu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LOD s. r. o. |
52296954 |
|
5 136,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
Prešovský samosprávny kraj - za náklady spojené s prenájmom bufetu PSK - nedoplatok za rok 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
772,61 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 157/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
198,44 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 158/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
329,30 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0186 |
MATMANN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
329,30 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0051 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
9,82 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0153 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
53,37 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
Mária Mikovičová - za deratizácie a dezinsekcie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mária Mikovičová |
45936145 |
|
337,00 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 981,79 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0152 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
114,91 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Asociácia stredných odborných škol Slovenska - za členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Satori Home, s.r.o. - za opravu návlekov na stoličky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Satori Home, s. r. o. |
46670513 |
|
201,59 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.05.2026 do 30.06.2026 - vrátenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 156/2026 |
Objednávame u Vás servis zariadení v SOP na základe Vašej CP 132/2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
486,96 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 154/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
698,40 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0178 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
698,40 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0148 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
59,85 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0048 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
130,18 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |