Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/2026 Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 EKVIA, s.r.o. 31426085 102,02 € 29.01.2026 31.01.2026 Objednávka
DFS/26/0020 KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 839,82 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0023 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 95,89 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/26/0006 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 7,57 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/26/0005 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 250,80 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0021 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 115,74 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/26/0022 Jozef Jakab - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 JOZEF JAKAB 31277870 779,79 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0029 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA - za náklady spojené so zabezpečením rekvalifikačného kurzu kuchár Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 51282658 550,00 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0028 MP KANAL service s.r.o. - za vykonané práce Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MP KANAL service s.r.o. 45965838 943,16 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0025 Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 1-6/2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Prešovský samosprávny kraj 37870475 224,40 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0026 Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 1-6/2026 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Prešovský samosprávny kraj 37870475 551,58 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0030 CompuArts - za výrobu Banera Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CompuArts 36904601 155,00 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0031 VORWERK CS k.s. - za TM7+kryt nožov 2v1 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 VORWERK CS k.s. 64572021 1 579,28 € 29.01.2026 31.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0027 MATMAN s.r.o. - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MATMAN s. r. o. 57028591 298,70 € 28.01.2026 30.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
32/2026 Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MATMAN s. r. o. 57028591 298,70 € 28.01.2026 31.01.2026 Objednávka
30/2026 Objednávame u Vás vypracovanie smernice o FK v zmysle Vašej ponuky. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. 8912027546 69,00 € 26.01.2026 29.01.2026 Objednávka
28/2026 Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Martina Tabačková 40150798 619,45 € 26.01.2026 29.01.2026 Objednávka
DFB/26/0033 Martina Tabačková - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Martina Tabačková 40150798 619,45 € 26.01.2026 30.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0023 Krídla s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 812,72 € 24.01.2026 30.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/26/0024 Krídla s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 49,30 € 24.01.2026 30.01.2026 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 »