55/2025 |
Objednávame u Vás opravu kotla v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EMIKA THERM spol.s.r.o |
36451827 |
|
426,60 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
227,38 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0052 |
FIDESA s.r.o. - za lyžiarský výcvik |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
FIDESA s.r.o |
461220203 |
|
1 400,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
50/2025 |
Objednávame u Vás rozšírenie zabezpečovacieho systému o 1 kameru v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
532,37 € |
11.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
639,90 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0050 |
Besna s.r.o. - za ski pasy |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Besna s.r.o |
36453331 |
|
1 950,01 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0047 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
141,94 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0051 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
639,90 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
47/2025 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
665,73 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
127,69 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFS/25/0044 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
51,51 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0046 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
88,13 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0049 |
Prosperobus s.r.o. - za prepravu žiakov LK |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prosperobus, s.r.o. |
36494151 |
|
922,50 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0045 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,49 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
46/2025 |
Objednávame u Vás opravu zabezpečovacieho systému (výmena 2 kamier)v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
508,06 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0041 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
747,60 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0043 |
KVARGOLIO, s.r.o. - predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
44/2025 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
139,64 € |
06.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0042 |
Mikuláš Muranský - za požičianie lyžiarského vybavenia |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikuláš Muranský |
53394364 |
|
1 155,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0048 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA - za náklady spojené so zabezpečovaním rekvalifikačného kurzu kuchár |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
51282658 |
|
1 000,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |