Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
55/2025 Objednávame u Vás opravu kotla v SOP SEN. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 EMIKA THERM spol.s.r.o 36451827 426,60 € 12.02.2025 25.02.2025 Objednávka
51/2025 Objednávame u Vás tovar . Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. 50239473 227,38 € 11.02.2025 13.02.2025 Objednávka
DFB/25/0052 FIDESA s.r.o. - za lyžiarský výcvik Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 FIDESA s.r.o 461220203 1 400,00 € 11.02.2025 13.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
50/2025 Objednávame u Vás rozšírenie zabezpečovacieho systému o 1 kameru v priestoroch školy. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 532,37 € 11.02.2025 15.02.2025 Objednávka
49/2025 Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Martina Tabačková 40150798 639,90 € 10.02.2025 12.02.2025 Objednávka
DFB/25/0050 Besna s.r.o. - za ski pasy Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Besna s.r.o 36453331 1 950,01 € 10.02.2025 13.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0047 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 141,94 € 10.02.2025 13.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0051 Martina Tabačková - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Martina Tabačková 40150798 639,90 € 10.02.2025 13.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
47/2025 Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP SEN. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 665,73 € 10.02.2025 15.02.2025 Objednávka
48/2025 Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Haus Seman, s.r.o. 36477630 127,69 € 10.02.2025 20.02.2025 Objednávka
DFS/25/0044 ROKO, s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 51,51 € 07.02.2025 12.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0046 ROKO, s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 88,13 € 07.02.2025 12.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0049 Prosperobus s.r.o. - za prepravu žiakov LK Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Prosperobus, s.r.o. 36494151 922,50 € 07.02.2025 12.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/25/0045 MI holding s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MI holding s.r.o. 51745020 260,49 € 07.02.2025 12.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
46/2025 Objednávame u Vás opravu zabezpečovacieho systému (výmena 2 kamier)v priestoroch školy. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 508,06 € 07.02.2025 14.02.2025 Objednávka
DFB/25/0041 Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 747,60 € 06.02.2025 07.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0043 KVARGOLIO, s.r.o. - predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KVARFOLIO, s.r.o. 36428256 88,80 € 06.02.2025 07.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
44/2025 Objednávame u Vás tovar. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 139,64 € 06.02.2025 08.02.2025 Objednávka
DFB/25/0042 Mikuláš Muranský - za požičianie lyžiarského vybavenia Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Mikuláš Muranský 53394364 1 155,00 € 06.02.2025 11.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/25/0048 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA - za náklady spojené so zabezpečovaním rekvalifikačného kurzu kuchár Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 51282658 1 000,00 € 06.02.2025 11.02.2025 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra