DFB/25/0090 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
94,59 € |
13.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
84/2025 |
Objednávame u Vás bloetooth reproduktor a Wireless microfon. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
800,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
360,30 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0084 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 300,11 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
78/2025 |
Objednávame u Vás elektrickú plničku klobás a injekčnú striekačku na mäso. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
559,14 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN podľa Vašej CP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
4 399,71 € |
12.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0087 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
505,73 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0083 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 03/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0088 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 03/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0085 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,49 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0085 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0086 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
75,20 € |
12.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0081 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
416,45 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0082 |
TRANS-MONT s.r.o. - za dodávku a montáž |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
532,26 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
76/2025 |
Objednávame u Vás obalový materiál a čistiace prostriedky pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 114,03 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025 |
Objednávame u Vás police do školského bufetu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Marián Marušin |
46096329 |
|
520,00 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
416,45 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
505,73 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFS/25/0080 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
106,26 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0081 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
114,87 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |