43/2025 |
Objednávame u Vás obalový materiál pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
52,61 € |
04.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025 |
Objednávame u Vás stravné lístky pre našich zamestnancov na mesiac február 2025. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
747,60 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
381,55 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025 |
Objednávame u Vás revíziu rozvodov zabezpečovacieho systému v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
184,50 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0034 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 510,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0040 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
170,32 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0039 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
74,44 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0035 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
22,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0036 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
381,55 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
34/2025 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
22,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFS/25/0038 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
3 732,56 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0009 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 638,09 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0033 |
Jozef Marhevský - za orpavu chaldiaceho boxu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Jozef Marhevský |
37055224 |
|
100,86 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0034 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
59,40 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0036 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
6,03 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0037 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
107,09 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/25/0008 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
174,31 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/25/0035 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
36,16 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/25/0032 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
37/2025 |
Objednávame u Vás zapožičanie výstroja pre 33 žiakov našej školy na LK v dňoch 3.-7.2.2025 v sume 35,-€/osoba. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikuláš Muranský |
53394364 |
|
1 155,00 € |
31.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |