DFB/24/0194 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. - za drvič |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
55,99 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0191 |
TOMKAT s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
45,35 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
181/2024 |
Objednávame u Vás 1 ks kábel HDMI A-HDMI 5m. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
5,72 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
183/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
45,60 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
184/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
46,88 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
179/2024 |
Objednávame u Vás STK na automobile Toyota Proace PO087HJ. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
STK, s.r.o. Prešov |
36454851 |
|
85,00 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
182/2024 |
Objednávame u Vás opravu konvektomatu v priestoroch školskej pekárne. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
320,40 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
178/2024 |
Objednávame u Vás disk 6516 (4x) a snímač S5A103B (4x) na automobil zn. Mercedes. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikona s.r.o. |
31570364 |
|
387,60 € |
30.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
177/2024 |
Objednávame u Vás opravu chladiaceho boxu v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Jozef Marhevský |
37055224 |
|
155,00 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFS/24/0202 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
4,90 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0203 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
26,29 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0204 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
535,11 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0205 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
262,76 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0206 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
121,38 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0207 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
87,51 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0190 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
454,20 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0062 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
6,22 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0063 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
395,38 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0064 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
204,83 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0208 |
Hossa family, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
147,69 € |
29.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |