101/2024 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie - SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
429,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0101 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
68,48 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0113 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
251,63 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0034 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
121,27 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0114 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
151,84 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
TOMKAT s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
20,71 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0099 |
CUBS plus, s.r.o. - za školenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
108,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
94/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
420,42 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
98/1/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
49,43 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
69/1/2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 69/2023 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
168 016,28 € |
26.03.2024 |
28.03.2024 |
30.06.2024 |
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFS/24/0115 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
77,81 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0035 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
2,09 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0103 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
429,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
103/2024 |
Objednávame u Vás kredity (stravné poukážky)pre našich zamestnancov na mesiac apríl 2024. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 046,94 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2023 |
Objednávame u Vás tovar na údržbu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
64,90 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024 |
Objednávame u Vás tovar na údržbu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
184,45 € |
14.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFK/24/0002 |
TOLUTI s.r.o. - za projektovú dokumentáciu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOLUTI s.r.o. |
46737332 |
|
1 100,00 € |
27.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0119 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
134,28 € |
27.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0118 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
80,56 € |
27.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFK/24/0003 |
STAVOPROJEKT, s.r.o. - za aktualizáciu rozpočtu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
STAVOPROJEKT, s.r.o. |
31705286 |
|
540,00 € |
27.03.2024 |
|
|
07.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |