Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0045 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 58,80 € 12.02.2024 15.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0080 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 58,80 € 11.03.2024 14.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0125 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 58,80 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0169 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 58,80 € 13.05.2024 16.05.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
9/2024 Kúpna zmluva č. 9/2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Mobelix SK, s.r.o. 35903414 Iné 59,00 € 15.03.2024 16.03.2024 22.03.2024 15.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Zmluva
DFB/24/0095 XLSK Nábytok, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 XLSK Nábytok s.r.o. 35883103 59,00 € 19.03.2024 20.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0015 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 59,20 € 16.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0022 Slovenská barmanská asociácia - za členské v SkBA na rok 2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenská barmanská asociácia 30851092 60,00 € 30.01.2024 02.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0099 KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 61,49 € 14.03.2024 20.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0133 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 62,11 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
122/2024 Objednávame u Vás prezutie pneumatík na aute AA488HN. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Mikona s.r.o. 31570364 63,48 € 16.04.2024 20.04.2024 Objednávka
DFB/24/0144 MIKONA s.r.o. - za vykonané práce Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Mikona s.r.o. 31570364 63,48 € 18.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0145 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 64,32 € 18.04.2024 24.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0024 CVDS spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CVDS spol. s r.o. 36294934 64,37 € 22.01.2024 26.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0077 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 64,74 € 23.02.2024 28.02.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
95/2023 Objednávame u Vás tovar na údržbu. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Haus Seman, s.r.o. 36477630 64,90 € 18.03.2024 04.04.2024 Objednávka
DFB/24/0109 HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Haus Seman, s.r.o. 36477630 64,90 € 05.04.2024 12.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0077 TRANS-MONT s.r.o. - za poskytnuté služby Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 TRANS-MONT s.r.o. Prešov 31681115 66,62 € 08.03.2024 19.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0129 RICOH Slovakia s.r.o. - za prenájom zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 67,92 € 11.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0025 ESPIK Group s.r.o. - za kuchynský odpad Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ESPIK Group s.r.o. 46754768 68,40 € 12.03.2024 20.03.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »