Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0443 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. - za poskytnuté služby Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 DOXX - Stravné lístky 36391000 16,17 € 08.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0444 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 58,80 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0445 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 39,95 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0446 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 86,82 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0447 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 7 245,98 € 16.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0448 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn - nedoplatok za rok 2023 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 8 162,54 € 17.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0001 Asseco Solutions, a.s. - za RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0002 Asseco Solutions, a.s - za SPIN - RAP na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0003 Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 906,57 € 08.01.2024 08.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0004 Slovenská živnostenská komora - za členský príspevok na rok 2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 10.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0005 Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0006 Fifty-Fifty, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 10,75 € 11.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0007 ŠEVT a.s. - za eTlačivá Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ŠEVT a.s 31331131 300,00 € 12.01.2024 12.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0008 Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0009 Miroslav Eliáš - za serv.prehliadku Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Miroslav Eliáš 41544757 240,00 € 14.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0010 PcWorms, s.r.o. - za tonery Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 PcWorms s.r.o. 44111266 148,51 € 16.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0011 INTRIÉR INVEST, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 91,50 € 16.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0012 Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 437,60 € 17.01.2024 23.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0013 Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Orange Slovensko a.s. 35697270 3,00 € 22.01.2024 26.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0014 CANASIS s.r.o. - za prípravu VO pre obstaranie zákazky na nákup automobilu Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CANASIS s.r.o 50079719 200,00 € 23.01.2024 26.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »