Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0128 Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 1 224,00 € 11.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0134 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 278,34 € 11.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0130 PcWorms, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 PcWorms s.r.o. 44111266 13,99 € 11.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0135 ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 ROKO, s.r.o. 36458481 92,16 € 11.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0136 Hossa family, s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Hossa family, s. r. o. 44360991 162,82 € 11.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0132 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 220,98 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0124 Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 384,16 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0130 CVDS spol. s r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CVDS spol. s r.o. 36294934 56,72 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0131 CVDS spol. s r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 CVDS spol. s r.o. 36294934 502,20 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0039 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 206,93 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0129 MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 MILK - AGRO, spol.s.r.o. 17147786 127,07 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/24/0040 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 6,13 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFS/24/0133 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 62,11 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0125 Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 58,80 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0126 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 37,50 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0127 Slovak Telekom, a.s. - za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Slovak Telekom, a.s, 35763469 118,91 € 10.04.2024 14.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
116/2024 Objednávame u Vás spotrebný materiál pre SOP SEN. Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KRÍDLA, s.r.o. 36466778 202,30 € 10.04.2024 16.04.2024 Objednávka
DFB/24/0121 Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 046,94 € 09.04.2024 10.04.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
112/2024 Objednávame u Vás pranie a žehlenie - SOP - SEN Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 1 224,00 € 09.04.2024 12.04.2024 Objednávka
110/2024 Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 KMV BEV SK s.r.o 31362681 415,91 € 09.04.2024 13.04.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »