Faktúra č. DF/24/231

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/231
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál na opravu stien, farba na maľovanie, pásky, tmely, štetec
  • Dátum doručenia: 28.06.2024
  • Celková hodnota: 224,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 138/24
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť