Faktúra č. DF/24/152

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
  • IČO: 17078440
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/24/152
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu stien - akrylový tmel, krepová páska, omietka mineral, pantherfoam theermo fix
  • Dátum doručenia: 30.04.2024
  • Celková hodnota: 266,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/24
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť