Faktúra č. 30-240113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-240113
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 1 449,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2024058
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2024058 tonery Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 interNETmania SK s.r.o. 50462164 1 500,00 € 11.03.2024 19.03.2024 Objednávka
Tlačiť