Faktúra č. 30-230217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-230217
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner Canon CRG-725
  • Dátum doručenia: 12.06.2023
  • Celková hodnota: 41,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023122
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023122 Toner Canon CRG-725 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Damedis s.r.o. 26931664 41,16 € 02.06.2023 13.06.2023 Objednávka
Tlačiť