Faktúra č. 30-230190

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-230190
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál-odbor murár
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023089
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023089 Stavebný materiál Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 500,00 € 02.05.2023 12.05.2023 Objednávka
Tlačiť