Faktúra č. 30-230189

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-230189
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava žiakov "Tatry 30.05.2023"
  • Dátum doručenia: 30.05.2023
  • Celková hodnota: 320,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023105
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023105 Preprava žiakov "Tatry 30.05.2023" Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Športový klub ODEVA 37795953 320,00 € 24.05.2023 03.06.2023 Objednávka
Tlačiť