Faktúra č. 30-230111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-230111
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál-odbor murár
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 246,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023041
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023041 Stavebný materiál - odb.murár Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 200,00 € 06.03.2023 16.03.2023 Objednávka
Tlačiť