Faktúra č. 30-230090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-230090
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlačová hlava
  • Dátum doručenia: 16.03.2023
  • Celková hodnota: 77,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023045
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023045 Tlačová hlava Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 77,94 € 07.03.2023 16.03.2023 Objednávka
Tlačiť