Faktúra č. 30-220418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-220418
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-Erasmus+2022
  • Dátum doručenia: 10.10.2022
  • Celková hodnota: 191,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022171
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022171 Kancelárske potreby - Erasmus+2022 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 200,00 € 29.09.2022 11.10.2022 Objednávka
Tlačiť