Faktúra č. 30-220221

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-220221
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-utierky toal. papier
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota: 332,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2022087
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022087 Náplne do dávkovačov Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 400,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Objednávka
Tlačiť