Faktúra č. 30-210380

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210380
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 433,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021175
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021175 Spotrebný materiál Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 MIREX armatúry, s.r.o. 36515086 300,00 € 11.10.2021 15.10.2021 Objednávka
Tlačiť