Faktúra č. 30-210379

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210379
  • Popis fakturovaného plnenia: Inštalatérsky materiál, čistiace, služba
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 465,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021171
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021171 Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Domáce potreby, s. r. o. 44488149 500,00 € 06.10.2021 13.10.2021 Objednávka
Tlačiť