Faktúra č. 30-210363

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210363
  • Popis fakturovaného plnenia: Respirátory, rúška
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 651,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021184
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021184 Respirátory, rúška Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 651,10 € 27.10.2021 04.11.2021 Objednávka
Tlačiť