Faktúra č. 30-210359

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-210359
  • Popis fakturovaného plnenia: Germicídne žiariče
  • Dátum doručenia: 27.10.2021
  • Celková hodnota: 998,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021183
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021183 Germicídne žiariče Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 998,00 € 26.10.2021 02.11.2021 Objednávka
Tlačiť