Faktúra č. 30-200417

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-200417
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook Lenovo
  • Dátum doručenia: 16.12.2020
  • Celková hodnota: 845,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020179
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020179 notebook Lenovo Stredná odborná škola v Lipanoch 00159476 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 845,00 € 10.12.2020 12.12.2020 Objednávka
Tlačiť