Faktúra č. 30-190371

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-190371
  • Popis fakturovaného plnenia: športové potreby - UP
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 798,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2019184
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019184 športové potreby - UP Stredná odborná škola v Lipanoch 00159476 Ing. Ondrej Kavka - Ok - SPORT 35414090 800,00 € 22.10.2019 26.10.2019 Objednávka
Tlačiť