Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2024103 minerálna voda Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Minerálne vody a.s. 31711464 20,74 € 30.04.2024 11.05.2024 Objednávka
30-240073 Minerálna voda-zmluvná pokuta Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Minerálne vody a.s. 31711464 13,28 € 04.03.2024 07.03.2024 Ing. Juliána Gladišová ekonom Faktúra
30-240039 mobily 012024 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 54,60 € 05.02.2024 21.02.2024 Ing. Monika Lešková ekonom Faktúra
30-240080 mobily 022024 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 54,60 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Juliána Gladišová ekonom Faktúra
30-240131 mobily 032024 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 54,60 € 04.04.2024 16.04.2024 Ing. Juliána Gladišová ekonom Faktúra
30-240188 mobily 042024 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 54,60 € 06.05.2024 11.05.2024 Ing. Juliána Gladišová ekonom Faktúra
30-230547 mobily 122023 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 43,20 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Lešková ekonom Faktúra
30-230545 mobily 122023 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 54,60 € 05.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Lešková ekonom Faktúra
30-240041 mobily 202401 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 43,20 € 05.02.2024 21.02.2024 Ing. Monika Lešková ekonom Faktúra
30-240082 mobily 202402 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 43,20 € 05.03.2024 14.03.2024 Ing. Juliána Gladišová ekonom Faktúra
30-240133 mobily 202403 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 43,20 € 04.04.2024 16.04.2024 Ing. Juliána Gladišová ekonom Faktúra
30-240189 mobily 202404 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 43,20 € 06.05.2024 11.05.2024 Ing. Juliána Gladišová ekonom Faktúra
30-240074 náklady spojené s LK 2024 pre žiakov Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 MXM, spol. s r.o. 36444081 3 851,69 € 04.03.2024 07.03.2024 Ing. Juliána Gladišová ekonom Faktúra
2024078 občerstvenie a prenájom priestorov Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 B&S s.r.o. 48291005 692,00 € 01.04.2024 08.04.2024 Objednávka
30-240147 občerstvenie a prenájom priestorov Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 B&S s.r.o. 48291005 692,00 € 08.04.2024 16.04.2024 Ing. Juliána Gladišová ekonom Faktúra
2024108 ochranný kryt mobil Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Ing. Jan Plaček 03725341 30,00 € 06.05.2024 14.05.2024 Objednávka
2024019 Odborná prehliadka telocvične Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 EKOTEC, spol. s r.o. 00687022 174,00 € 19.01.2024 30.01.2024 Objednávka
30-240017 on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre šklostvo 18.01.-31.12.2024 01-01-17.01.2025 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Verlag Dashôfer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 193,08 € 17.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Lešková ekonom Faktúra
30-240017 on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 2024/2025 Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Verlag Dashôfer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 193,08 € 24.01.2024 24.01.2024 Ing. Monika Lešková ekonom Faktúra
2024088 oprava laserovej sondy Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 Ivan Ševčík SIDL -WORLD Výroba laseroví techniky 43434657 140,00 € 10.04.2024 19.04.2024 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »