30-240074 |
náklady spojené s LK 2024 pre žiakov |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
MXM, spol. s r.o. |
36444081 |
|
3 851,69 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
2024050 |
toner do tlačiarne |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
D-BAND servis,s.r.o. |
36484326 |
|
30,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240079 |
Toner |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
D-BAND servis,s.r.o. |
36484326 |
|
30,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
2024003 |
materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
100,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240057 |
Stavebný materiál-odbor murár |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
44,99 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
2024044 |
materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
300,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024041 |
materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
200,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240071 |
Stavebný materiál-odbor murár |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
177,50 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
2024074 |
materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
300,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240119 |
Stavebný materiál-odbor murár |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
63,08 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
30-240177 |
Stavebný materiál-odbor murár |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
50,02 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
2024105 |
materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
STAV-MAJO,s.r.o. |
36506541 |
|
300,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024028 |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024064 |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
250,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240103 |
inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
MIREX armatúry, s.r.o. |
36515086 |
|
149,89 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
30-240063 |
vodné+stočné 23.11.2023 - 19.02.2024 na Komenského ul. |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36570460 |
|
1 959,80 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |
2024032 |
inzercia |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
OLLE s.r.o. |
36713996 |
|
156,00 € |
30.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240047 |
Propagácia školy |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
OLLE s.r.o. |
36713996 |
|
156,00 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Ing. Monika Lešková |
ekonom |
Faktúra |
2024048 |
inzercia |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
OLLE s.r.o. |
36713996 |
|
204,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
30-240078 |
Propagácia školy - inzercia |
Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch |
00159476 |
OLLE s.r.o. |
36713996 |
|
204,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Juliána Gladišová |
ekonom |
Faktúra |