Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
2852022 nákup učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Libristo Media s.r.o. 04448367 361,83 € 21.11.2022 26.11.2022 Faktúra
2902022 prenájom reklamnej plochy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s. 36479560 1 440,00 € 28.11.2022 29.11.2022 Faktúra
2922022 za potraviny- Erasmus Day Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 167,15 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2882022 za stravu- návšteva partnerskej školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 268,00 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2872022 za kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 140,44 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2862022 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 164,92 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2892022 za výkon funkcie PZB november 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2912022 za potraviny- Erasmus Day Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mária Gablerová 46448284 64,00 € 28.11.2022 02.12.2022 Faktúra
ZAH/04/22 Erasmus + Poľsko žiaci+ M. Smoleňáková Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EPD- European Projects Development Unip.Lda 351218056 12 508,84 € 23.11.2022 02.12.2022 Faktúra
2992022 za oblečenie pre žikaov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 304,65 € 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
2982022 nákup potravín- PSK a MŠ Vianoce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,83 € 02.12.2022 07.12.2022 Faktúra
2932022 za nakreditovanie TR karty december 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 777,50 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
2942022 veľkoplošná tlač a polep inzercie okno autobusu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BEST MEDIA spol. s r.o. 43967388 467,40 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
2972022 preddavky za plyn dec2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 500,00 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
2962022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
2952022 ochrana objektu Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
3082022 za nákup potravín- PSK Prešov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MONACO int. s.r.o. 60471271 151,36 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3072022 za nákup potravín- Min. škols. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MONACO int. s.r.o. 60471271 293,82 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3092022 za služby Virtuálnej knižnice 2023/1-2023/12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3062022 za žiacke oblečenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 96,84 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3022022 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 114,24 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
3002022 za výkon stavebného dozoru oprava strechy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AVARM, s.r.o. 36485659 904,61 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
3052022 za vypracovanie protipož.bezp. stavby- plyn. prípojka PC Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 72,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
3012022 zabezpečenie služieb PZS- november 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
3042022 za elektrickú energiu DB- november2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 255,74 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
3032022 za elektrickú energiu HB- november2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 417,10 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
3152022 za tlačivá Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ŠEVT 31331131 310,20 € 09.12.2022 13.12.2022 Faktúra
3132022 za opravu strechy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 FineMedia, s.r.o. 46455850 45 276,47 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
3142022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
3122022 za internet a pevnú linku 11 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,32 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »