Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0022021 za nakreditovanie karty jan2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 688,00 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3492020 za zabezpečenie služieb PZS dec2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 07.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0012021 školenie - mzdová účtovníčka Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 11.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0042021 za ochranu objektu jan21- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0032021 Technická ochrana objektu Popradská január 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 08.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3522020 za mobilné hovory dec2020 a akontáciu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 160,52 € 11.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3502020 za Internet a pevné linky dec2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,58 € 11.01.2021 15.01.2021 Faktúra
3532020 ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,00 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0072021 rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za rok 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0062021 servisné práce v zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP za 1.Q.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0052021 nové verzie MAGMA HCM-1.Q.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 25,49 € 13.01.2021 23.01.2021 Faktúra
3552020 platba za elektrinu rok 2020, Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Východoslovenská energetika a. s. 44483767 368,04 € 15.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0082021 odber zemného plynu 2021 H. Smokovec12,26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 18.01.2021 23.01.2021 Faktúra
0122021 za nabíjateľné batérie AVACOM 4ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 73,39 € 28.01.2021 29.01.2021 Faktúra
3542020 preplatok za rok 2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 496,08 € 13.01.2021 29.01.2021 Faktúra
0132021 za čierne tonery 5 + 5 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 VISION Tech s.r.o. 46411321 92,00 € 28.01.2021 01.02.2021 Faktúra
0172021 ročný prístup On-line kniha 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 178,20 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0162021 nájomné za rok 2021 - Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mestský úrad Vysoké Tatry 00326585 2 200,00 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0112021 školenia - smernice feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0102021 školenie - účtovníctvo feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0092021 školenie - mzdové feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502 15,00 € 28.01.2021 03.02.2021 Faktúra
0202021 preddavok za odber plynu feb2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 679,00 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0192021 ochrana objektov - Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0182021 ochrana objektov - Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.02.2021 03.02.2021 Faktúra
0242021 za nakreditovanie karty TR feb21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 100,00 € 04.02.2021 04.02.2021 Faktúra
0152021 spätný bonus za rok 2020 II Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -204,16 € 26.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0142021 spätný bonus za rok 2020 I Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -188,74 € 28.01.2021 04.02.2021 Faktúra
0222021 vodné, stočné za okt20-jan21 - HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 52,92 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0212021 vodné, stočné za okt20-jan21 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 13,22 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0252021 zabezpečenie služieb PZS - jan21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.02.2021 08.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »