Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1382021 za dodávku elektr. energie 06 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 283,74 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1372021 za dodávku elektr. energie 06 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 187,82 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1332021 prehliadka Oravského hradu 28.06.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 36145106 108,00 € 02.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1302021 za utierky TORK 6 kartónov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTROBAL s. r. o. 46841075 141,74 € 01.07.2021 07.07.2021 Faktúra
1292021 za stravovacie služby - kredit júl 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 388,00 € 01.07.2021 07.07.2021 Faktúra
1282021 za plyn - preddavok júl 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 01.07.2021 07.07.2021 Faktúra
1402021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1392021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1252021 Faktúra za vosk na PVC podlahy 2x 5 lt. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alena Pragerová - PRAGMA 35412577 237,96 € 30.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1262021 za zabezpečenie autobusovej dopravy dńa 28.06.2021. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Polana TRANS s. r. o. 45643814 367,00 € 30.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1272021 za tlač knižnej publikácie a jej dodanie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Těšínské papírny, s.r.o. 60775505 5 966,02 € 30.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1312021 za učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Internet- Handel, s.r.o. 24141828 206,57 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
1242021 Za ubytovanie a stravu 3 hostí z ČR, v dňoch 22. a 23.06.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 76,50 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1232021 školenie ISPIN Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 143,40 € 25.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1222021 za nákup učbníc Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 2 520,00 € 25.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1212021 za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 129,74 € 23.06.2021 26.06.2021 Faktúra
1202021 za projektovú dokumentáciu stavby -prestrešenie von.priestorov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Pavol Jurčo 32856075 1 440,00 € 22.06.2021 26.06.2021 Faktúra
1192021 dodávka a osadnie plastových okien podľa zmluvy o dielo č. 2106359 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 INCON, spol. s r. o. 31415474 1 503,35 € 18.06.2021 16.10.2021 Faktúra
1172021 za elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 118,81 € 16.06.2021 22.06.2021 Faktúra
1162021 za služby práčovne 052021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 44,20 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
1132021 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 interNETmania SK s.r.o. 50462164 456,00 € 11.06.2021 12.06.2021 Faktúra
1142021 za grafické spracovanie publikácie SOŠ hotelová Vysoké Tatry 1961-2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tibor Záhorec 43292780 2 000,00 € 11.06.2021 16.06.2021 Faktúra
1152021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 89,09 € 11.06.2021 22.06.2021 Faktúra
1112021 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 interNETmania SK s.r.o. 50462164 428,96 € 10.06.2021 11.06.2021 Faktúra
1122021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 145,88 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
1102021 za mobilné hovory 05 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 126,72 € 08.06.2021 11.06.2021 Faktúra
1092021 za internet a pevnú linku 05 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,88 € 08.06.2021 11.06.2021 Faktúra
1082021 za nákup MT Samsung Galaxy A12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 159,00 € 08.06.2021 11.06.2021 Faktúra
1072021 za VUCNET 05 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2021 11.06.2021 Faktúra
1062021 za dodávku elektr. energie 05 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 266,11 € 04.06.2021 11.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »